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2026年湖南省科学技术信息研究所预算

湖南省科技信息研究所 www.hninfo.org.cn     时间:2026月03月31日   [字体: ]

 

第一部分 2026单位预算说明

第二部分 2026单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表


第一部分 2026单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

南省科学技术信息研究所成立于1959年,是我省唯一的国家一级查新单位和科技文献信息服务中心。承担着科技文献信息的收集与存储、整理与加工、分析与研究、传播与服务等重要职责及为市州、行业和企业科技信息机构提供业务指导等重要职能。是科技情报产品生产、科技信息人才培养和科技情报决策支持的重要基地。

(二)机构设置

湖南省科学技术信息研究所是隶属于省科技厅的公益二类事业单位。所内设13个部门,其中管理部门3个,分别为综合办公室、党建与纪检室、人事与离退休管理中心;业务部门10个,分别为科技信息服务中心、科技资源共享服务中心、科技查新咨询中心、产业竞争情报研究中心、科技战略研究中心、科技统计与监测评价中心、科技期刊发展中心、科普融媒体中心、业务运营中心及科技数智中心。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括

湖南省科学技术信息研究所本级。湖南省科学技术信息研究所无下属预算单位。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本单位收入预算4058.12万元,其中,一般公共预算拨款2745.78万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元,事业收入1200.00万元,上年结转112.34万元。收入较去年减少318.51万元,主要是受外部总体经济形势影响 ,单位事业收入减少

(二)支出预算:2026本单位支出预算4058.12元,其中,科学技术支出3134.15万元,社会保障和就业支出591.39万元,卫生健康支出90万元,住房保障支出242.58万元。支出较去年减少318.51万元,主要是业务工作支出减少。

、一般公共预算拨款支出

2026本单位一般公共预算拨款支出预算2858.12万元,其中,科学技术支出2122.65万元,占74.27%;社会保障和就业支出402.89万元,占14.09%;卫生健康支出90.00万元,占3.15%;住房保障支出242.58万元,占8.49%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026本单位基本支出预算2114.48万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026本单位项目支出预算743.64万元其中:上年结转各类项目资金112.34万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费基本建设支出等,其中业务工作经费支出631.30万元,主要用于全厅网络维护及信息安全保障科技信息与文献资源共建共享湖南省重大及重点项目关键技术需求分析及产业研究决策支撑与科技期刊管理、科研仪器共享平台运行维护双向补贴评价考核等方面;上年结转项目经费支出112.34万元,主要用于创新型省份建设专项中的湖南省“十五五”科技创新总体规划研究支出等方面

、政府性基金预算支出

2026本单位政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026本单位运行经6.00万元上年预算持平

(二)三公经费预算:2026本单位三公经费预算数11.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费4.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.00万元),因公出国(境)费5.00万元。2026三公经费预算较上年增加1.00万元,主要是因工作需要,出国计划增加。

(三)一般性支出情况2026本单位会议费预27.00万元,拟召开2026年全省科技统计工作会,人数300人,内容为总结表彰2026年度全省科技统计工作,谋划部署2027年科技统计重点工作,开展科技统计调查业务专题培训拟召开第二届湖南文化科技伦理大会人数约400人,内容为探索具有中国特色的文化科技伦理治理路径,建立文化科技伦理审查机制;召开湖南省科技创新计划项目关键技术需求重点产业链创新图谱专家咨询论证,人数150人,内容为围绕16个现代化产业领域和12条重点产业链领域开展专家咨询拟召开湖南省科技期刊监测评价相关会议,人数140 人,内容为科技期刊建设工程立项项目验收评审项目论证及业务交流等拟召开中国工程科技发展战略湖南研究院建设与运行管理会议,人数约80人,内容为工程院项目选题审议、评审、立项、中期检查及结题等;拟召开中国工程院“院士湖南行”系列活动会议,人数120人,内容为开展中国工程院院士湖南调研、促进院省合作等拟召开湖南省科技安全领域工作协调机制工作会议,人数60人,内容为研讨省科技安全风险监测评估年度报告框架和省科技安全专题相关文件起草等培训预算6.00万元,拟开展湖南省科技伦理委员会和科技伦理业务能力提升培训,人数400人,内容为提升全省科技伦理审查委员会和科研人员科技伦理审查水平,推进科技伦理审查和服务专项试点行动;拟开展科研仪器共享平台运行维护双向补贴评价考核业务培训,人数300人,内容为大型仪器开放共享双向补助评价考核相关政策宣讲。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2026单位政府采购预算总额   0.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)委托业务费情况:2026单位委托业务费257.00万元,比上年预算减少22.80万元,下降8.15%主要是为贯彻落实习惯过紧日子要求,持续压减业务工作经费,委托业务减少,导致委托业务费较上年减少。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效目标说明:单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026单位整体支出绩效目标的金额为3945.78万元,其中,基本支出2764.04万元,项目支出1181.74万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、科学技术管理事务:反映科技部门用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他科学技术管理事务等各级政府科学技术管理事务方面的支出。


第二部分 2026单位预算表

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